Добрый день! подскажите пож-та, как вести учет перевыставленных счет-фактур у агента и принципала, если счет-фактура от 2 квартала (от 27.06.13), а агент получил ее только в 3 квартале (30.07.13)?
Comments
Добрый день! Учитываете по мере поступления, а Принципал принимает к вычету НДС по этим с/ф в периоде их получения от Агента.